广西壮族自治区海洋与渔业执法总队2026年单位雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE预算公告

2026-03-22

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广西壮族自治区海洋与渔业执法总队2026年单位雨燕直播- NBA直播- 足球直播- 世界杯直播 LIVE预算公告

  依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(桂发〔2018〕26号)、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》(桂财办〔2017〕60号等精神,以及《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》(桂农厅函〔2026〕118号)有关要求,现将广西壮族自治区海洋与渔业执法总队2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

  依法开展渔政渔港、水生野生动物保护、渔业水域环境等相关渔业行政执法工作;接受自治区海洋局业务指导,受自治区海洋局委托,承担海洋监察的行政执法工作;承担国家和自治区交办的渔业涉外案件处置、海洋维权护渔、海难救助等工作;指导全区海洋与渔业行政执法工作,统筹协调涉及海洋与渔业重大案件查处和跨区域执法。

  根据自治区党委编办《关于整合设置自治区海洋与渔业执法总队的批复》(桂编办复〔2024〕45号)意见,整合广西壮族自治区渔政执法总队和中国海监广西壮族自治区总队,设置广西壮族自治区海洋与渔业执法总队,为自治区农业农村厅管理的正处级公益一类事业单位,作为自治区本级保留的执法队伍。设置12个正科级内设机构:党政办公室、人事教育科、综合保障科、法制监督科、执法调度科、海洋执法科、渔业执法科、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队。

  按照综合预算的原则,广西壮族自治区海洋与渔业执法总队所有收入和支出均纳入单位预算管理,2026年总收入4155.06万元,总支出4155.06万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数,同比增加54.11万元,增长1.32%,增长的主要原因是一般行政管理事务项目中增加广西海洋维权执法综合基地项目厨房餐厅设备购置费支出。

  自治区海洋与渔业执法总队总收入4155.06万元,同比增加54.11万元,增长1.32%,增长的主要原因是一般行政管理事务项目中增加广西海洋维权执法综合基地项目厨房餐厅设备购置费支出,单位收入主要包括:

  (一)一般公共预算收入4155.06万元,同比增加54.11万元,增长1.32%,收入增长的原因是一般行政管理事务项目中增加广西海洋维权执法综合基地项目厨房餐厅设备购置费支出。

  自治区海洋与渔业执法总队总支出4155.06万元,同比增加54.11万元,增长1.32%,增长的主要原因一般行政管理事务项目中增加广西海洋维权执法综合基地项目厨房餐厅设备购置费支出。单位支出主要包括:

  208社会保障和就业支出类科目支出387.36万元,占本年支出预算9.33%,同比增加15.14万元,增长3.91%。支出增加的原因是人员增加。

  210卫生健康支出类科目支出114.76万元,占本年支出预算2.77%,同比增加4.81万元,增长4.4%。支出增加的原因是人员增加。

  213农林水支出类科目支出3432.5万元,占本年支出预算82.61%,同比增加40.77万元,增长1.21%。支出增加的原因人员经费增加及一般行政管理事务项目中增加广西海洋维权执法综合基地项目厨房餐厅设备购置费支出。

  221住房保障支出类科目支出186.1万元,占本年支出预算4.48%,同比增加7.8万元,增长4.38%。支出增加的原因是人员增加。

  1.基本支出预算。基本支出预算2768.99万元,占支出总预算的66.65%,同比增加115.51万元,增长4.36%。其中:

  (1)人员经费预算2386.76万元,占基本支出预算86.2%,同比增加76.46万元,增长3.31%。其中:工资福利支出预算2241.35万元,占基本支出预算80.95%,同比增加71.71万元,增长3.31%,支出增加的原因是人员增加。对个人和家庭的补助支出预算145.41万元,占基本支出预算5.26%,同比增加4.75万元,增长3.38%。支出增加的原因是人员增加。

  (2)公用经费(商品和服务支出)预算382.22万元,占基本支出预算13.81%,同比增加39.04万元,增长11.38%,支出增加的原因是人员增加。其中:其他商品和服务支出科目预算93.31万元,占公用经费预算24.42%,具体用于电费、水费、印刷费、差旅费等保运转费用。

  2.项目支出预算。项目支出预算1386.07万元,占本年支出预算33.36%,同比减少61.4万元,减少4.25%。支出减少的原因是按照预算编制要求,残疾人保障金、党团工青妇活动经费、物业服务管理费项目转为基本支出。

  自治区海洋与渔业执法总队2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.64万元,同口径比2025年减少52.58万元,减少80.62%,具体如下:

  (二)公务用车购置及运行维护费2026年预算安排11.11万元,比上年增加0.4万元,增长3.74%,其中:

  公务用车运行维护费2026年预算安排11.11万元,比上年增加0.4万元,增长3.74%,增长的主要原因是执法任务骤增,执法车辆使用频率增加,预算支出相应增长。

  (三)公务接待费2026年预算安排1.53万元,比上年减少3.7万元,减少70.75%,减少的主要原因是根据过紧日子要求,取消项目支出的公务接待费预算资金安排。

  自治区海洋与渔业执法总队运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  自治区海洋与渔业执法总队2026年运行经费预算382.22万元,较上年增加39.04万元,增长11.38%,增长的主要原因是机构整合,人员增加。

  自治区海洋与渔业执法总队2026年政府采购预算总金额559.12万元,较2025年减少52.08万元,减少8.52%,减少的原因是2026船艇维修维护支出减少。其中:货物类采购24.33万元、工程类采购0万元、服务类采购534.79万元。

  (一)公务用车情况。自治区海洋与渔业执法总队车辆编制数为3辆,实有在编数3辆,其中:执法执勤用车2辆,老干部服务用车1辆。1000吨级执法公务船2艘,500吨级执法公务船1艘,300吨级执法公务船1艘,执法快艇8艘。

  自治区海洋与渔业执法总队所有预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目5个,预算资金1386.07万元,项目绩效目标情况详见单位预算公开报表。

  1.通过采购渔政船艇燃料40吨,维修保养渔政船艇不少于9艘次,实现渔业执法装备维护,确保渔政执法活动的顺利开展。

  2.通过购置渔业船舶综合保险,保障船上工作人员工作安全,最大程度避免意外发生,保障国有资产安全。

  3.通过委托开展扣押船舶的安全管理服务,消除扣押船舶长期停泊存在安全隐患。

  4.通过开展执法巡航12次,打击涉渔三无渔船,清理整治违规渔具;打击违法用海用岛行为,巡护海底电缆管道,维护海洋资源开发利用秩序。

  5.通过维护执法平台系统2个,实现对渔业生产、渔船渔港和海洋执法等全方位管理,构建高效的政务管理机制,提升广西海洋与渔政执法工作的规范性与高效性。

  1.通过购买办公家具(设备、软件)等70台/个/套,购买广西海洋维权执法综合基地厨房餐厅设备73台/个/套,有效改善办公条件,保障机关运转,提高工作效率。

  2.通过委托第三方提供法律咨询服务,保障单位各项工作合法合规,促进各项工作顺利完成。

  3.通过购买145人次团体人身意外伤害保险,为单位职工特别是在船艇作业职工提供保障。

  4.通过招投标委托第三方有资质公司进行广西海洋维权执法综合基地项目陆域部分的管理咨询服务,结合基地项目现阶段的工程进度以及资料,进行项目管理咨询服务和竣工资料管理工作,管控广西海洋维权执法综合基地项目全周期风险。

  5.通过完成整理档案文书4000件,达到自治区档案局要求的档案数字化率。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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